1、目的
為確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運行及實施,使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C:2017質(zhì)量管理體系要求,公司在實施和執(zhí)行質(zhì)量管理體系之前,需要對其進行策劃。
2、范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及到的所有過程和環(huán)節(jié)。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理:負責(zé)制定質(zhì)量方針和目標;公司組織架構(gòu)的確定、職能部門的職責(zé)確定。
3.2體系中心:負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立和完善以及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定;負責(zé)過程的識別和確定、數(shù)據(jù)的收集和分析。
3.3各部門:負責(zé)質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實;負責(zé)部門目標的建立和測量;負責(zé)過程目標的建立和監(jiān)測。
3.4全體員工:負責(zé)質(zhì)量管理體系文件各項規(guī)定的執(zhí)行。
4、工作程序
4.1 公司組織架構(gòu)的建立和部門職能的確定
為了質(zhì)量管理體系的順利推進,總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營的要求建立組織架構(gòu)。并賦予各職能部門的職責(zé)和權(quán)限并發(fā)布。
4.2質(zhì)量方針和目標的建立
為了更好的實施質(zhì)量管理體系,總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和目標,各部門依據(jù)公司的總的質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并實現(xiàn)這個目標。
每年12月在召開管理評審會議時必須對各部門建立的目標進行全面的檢討,為下年度制定質(zhì)量目標提供可靠的依據(jù)。
4.3質(zhì)量管理體系和過程的策劃
4.3.1體系中心根據(jù)公司實際的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況識別和建立公司質(zhì)量管理體系所需要的過程,并識別這些過程先后順序和其相互作用以及其在整個組織中的應(yīng)用。
本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括三類過程:
COP顧客導(dǎo)向的過程 MP管理過程 SP支持過程
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C1 |
C2 |
C3 |
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S1 |
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S2 |
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S3 |
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S4 |
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S5 |
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S6 |
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S7 |
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M1 |
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M2 |
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M3 |
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M4 |
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M5 |
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客戶導(dǎo)向過程: (COP)
COP1:訂單管理
COP2:產(chǎn)品設(shè)計過程
COP3:生產(chǎn)過程
COP4:顧客滿意度
支持過程:(SP)
SP1:文件化信息
SP2:人力資源提供
SP3:設(shè)施設(shè)備管理
SP4: 采購及供應(yīng)商管理
SP5:監(jiān)測和測量資源控制
SP6:檢驗過程
SP7:不合格控制
管理過程:(MP)
MP1:體系策劃
MP2:管理評審
MP3:內(nèi)部審核
MP4:數(shù)據(jù)分析
MP5:持續(xù)改進
4.3.2各部門建立和本部門相關(guān)的過程目標、測量方法、頻次。
4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的文件化信息由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單/記錄等共四個層次的管理性文件組成。
這些文件的所有規(guī)定,在生產(chǎn)過程和管理活動中各管理層及全體員工必須配合執(zhí)行,其中:
體系中心負責(zé)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、建立、持續(xù)改進、不斷完善和對質(zhì)量管理體系所需資源的配備及確定;
負責(zé)質(zhì)量管理體系的實施、貫徹和落實;
各管理層及全體員工負責(zé)質(zhì)量管理體系文件化信息的各項規(guī)定的執(zhí)行。
。1)(第一層次文件):質(zhì)量手冊。
。2)(第二層次文件):程序文件(如:文件控制管理程序、……、顧客抱怨處理程序等)。
。3)(第三層次文件):作業(yè)指導(dǎo)書(包含操作說明書、檢驗標準、試驗規(guī)范等)。
(4)(第四層次文件):表單/表格和記錄。
4.3.4 公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需的過程決定其出所需的準則和方法,以確保對這些過程進行有效的運行與控制。
4.3.5公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息的適用性,以支持這些過程的運行和監(jiān)控。
4.3.6公司各部門應(yīng)對這些過程進行測量、監(jiān)控、分析和改進。
4.3.7對質(zhì)量管理體系所需的過程實施必要的措施,以達成所計劃/策劃的結(jié)果并持續(xù)改進這些過程。
4.3.8本公司質(zhì)量管理體系過程,以GB/T19001:2016和GJB9001C:2017質(zhì)量管理體系標準要求為準則。當(dāng)公司選擇將某些過程委托給供應(yīng)商進行加工時,公司按照《供方控制程序》之規(guī)定對其監(jiān)控和管理,同時對這些委外加工過程的控制在質(zhì)量管理體系的《供方控制程序》中予以明確鑒別。
4.3.9為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運作和其內(nèi)容的適宜性,品控部應(yīng)根據(jù)公司每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況擬定質(zhì)量審核計劃,定期對質(zhì)量管理體系進行審核,其具體的執(zhí)行工作按《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。
4.3.10 公司最高管理層應(yīng)根據(jù)《管理評審程序》中的規(guī)定定期對質(zhì)量管理體系的運作進行管理評審,以檢查討論質(zhì)量管理體系的運作狀況并予以持續(xù)改進和不斷完善。
4.3.11 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)文件化信息的保存與歸檔,由各相關(guān)部門按《文件控制程序》執(zhí)行。
5、執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄
過程識別一欄表
過程目標一欄表
質(zhì)量管理體系關(guān)聯(lián)圖
質(zhì)量方針和質(zhì)量目標